2023年度中共常德市武陵区委组织部部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共常德市武陵区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常德市武陵区委组织部概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党关于组织工作和干部工作的方针、政策、法规,制订或参与制订全区组织工作、干部人事工作的重要规定和制度。
(二)研究和指导党的基层组织的建设,探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题;负责全区党员教育工作的整体规划,宏观指导和督促检查负责全区党员干部远程教育的指导协调、督促检查,主管党员的管理和发展工作;管理并使用好全区党费;组织开展新时期党的建设的理论研究。
(三)负责干部宏观管理工作,认真履行“综合、协调、指导、监督”职能,提出关于乡(镇)、街道和区直有关部门的领导班子调整、配备的意见和建议,按常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作;负责区委管理干部的考察、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责归口管理老干部工作;负责干部档案、干部信息的综合指导;负责全区科级干部年度岗评的审核;负责乡(镇)、街道党政正职和区直部门的一把手的评岗;抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设。
(四)组织落实培养选拔中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关规划和方案。
(五)负责区管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的乡(镇)、街道和区直部门领导班子情况的调查了解,负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的监督落实。
(六)负责全区党群机关及人大、政协、检察院、法院等机关参照实行《公务员法》的组织实施、综合指导及日常管理。
(七)制订全区干部教育规划并组织实施,完成上级组织部门的调训任务,指导乡(镇)、街道和区直部门的干部教育工作。
(八)贯彻落实上级关于人才工作的方针、政策,实施人才强区战略;负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导;负责人才统计工作,建立和管理全区人才信息库;负责领导干部联系专家人才工作,组织开展相关活动:负责协调实施高层次人才引进、培养,直接联系一批高层次人才;负责推荐、选拔和管理有突出贡献专家、拔尖人才及学科带头人;负责科技特派员的选派和管理;负责区人才开发资金的管理和审核;承担区委人才工作领导小组办公室的日常工作。
(九)负责区委考核工作领导小组办公室日常工作,拟订考核工作相关文件:负责牵头落实市对我区重点工作的绩效考核,督导纳入省、市、区考核范围内的工作落实情况;负责区管领导班子和领导干部年度考核相关工作; 负责组织实施对各乡镇 (街道)、区直及驻区有关单位的绩效考核工作,负责全区绩效考核工作的综合管理和业务指导;负责考核信息平台建设工作,做好平台开发、日常维护和系统升级工作。
(十)指导非公经济组织和社会组织等基层组织骨干队伍建设。
(十一)贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和法规;开展调查研究,为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据;负责对全区老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实;组织协调老干部开展活动、发挥作用;指导、督查离退休干部的党组织建设,做好老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育;负责老干部和老干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益;承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作;承担区关心下一代工作委员会的日常工作等;引导全区老干部为党和人民的事业增添正能量活动。
(十二)承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
中共常德市武陵区委组织部内设股室12个包括:办公室、研究室 (组宣室 )、千部室、干部监督室、干部信息室基层办 (组织室、党代表联络办)、两新工委办公室、区直机关工委办公室、公务员管理办公室 (考试与测评中心 )、老干工作办公室、人才工作办公室、考核评价办公室。本部门共有编制人数45人,实有人数43人。
(二)决算单位构成
中共常德市武陵区委组织部2023年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常德市武陵区委组织部本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中共常德市武陵区委组织部 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 752.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 659.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 67.08 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.76 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3.28 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 752.48 | 本年支出合计 | 58 | 752.48 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 752.48 | 总计 | 62 | 752.48 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:中共常德市武陵区委组织部 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 752.48 | 752.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 659.36 | 659.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 659.36 | 659.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 615.72 | 615.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 67.08 | 67.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:中共常德市武陵区委组织部 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 752.48 | 668.89 | 83.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 659.36 | 579.05 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 659.36 | 579.05 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 615.72 | 579.05 | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 27.97 | 0.00 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 67.08 | 67.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:中共常德市武陵区委组织部 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 752.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 659.36 | 659.36 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 67.08 | 67.08 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 752.48 | 本年支出合计 | 59 | 752.48 | 752.48 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 752.48 | 总计 | 64 | 752.48 | 752.48 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:中共常德市武陵区委组织部 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 752.48 | 668.89 | 83.59 | |
201 | 一般公共服务支出 | 659.36 | 579.05 | 80.31 |
20132 | 组织事务 | 659.36 | 579.05 | 80.31 |
2013201 | 行政运行 | 615.72 | 579.05 | 36.67 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 27.97 | 0.00 | 27.97 |
2013204 | 公务员事务 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 67.08 | 67.08 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 22.76 | 22.76 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
21301 | 农业农村 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门:中共常德市武陵区委组织部 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:中共常德市武陵区委组织部 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:中共常德市武陵区委组织部 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计752.48万元。与上一年度相比,收、支总计各减少194.51万元,下降20.54%。主要原因是单位厉行勤俭节约且财政紧缩,未及时将相关款项拨付到位。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计752.48万元,其中:财政拨款收入752.48万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计752.48万元,其中:基本支出668.89万元,占88.89%;项目支出83.59万元,占11.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计752.48万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少194.51万元,下降20.54%。主要原因是单位厉行勤俭节约且财政紧缩,未及时将相关款项拨付到位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出752.48万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少194.51万元,下降20.54%。主要是因为单位厉行勤俭节约且财政紧缩,未及时将相关款项拨付到位.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出752.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出659.36万元,占87.63%;社会保障和就业支出67.08万元,占8.91%;卫生健康支出22.76万元,占3.02%;农林水支出3.28万元,占0.44%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,269.06万元,支出决算数为752.48万元,完成年初预算的59.29%,其中:
1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
年初预算为1,055.89万元,支出决算为615.72万元,完成年初预算的58.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是:财政紧缩,未及时将相关款项拨付到位。
2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为27.97万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时科目变化。
3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.67万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时科目的变化。
4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为14万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时科目变化。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为65.79万元,支出决算为65.79万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为22.76万元,支出决算为22.76万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为123.33万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:指标下达时科目发生变化。
9、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.28万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时科目变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出668.89万元,其中:
人员经费624.92万元,占基本支出的93.42%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费43.98万元,占基本支出的6.58%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年未发生公务接待。 与上年相比减少0.81万元,下降100%,下降的主要原因是本单位2023年未发生公务接待。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年未发生公务接待 ,与上年相比减少0.81万元,下降100%,下降的主要原因是本单位2023年未发生公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共常德市武陵区委组织部2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
中共常德市武陵区委组织部2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
中共常德市武陵区委组织部2023年度机关运行经费支出43.98万元,比年初预算数减少62.66万元,下降58.76%。主要原因是:单位厉行勤俭节约且财政紧缩,未及时将相关款项拨付到位。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0.35万元,用于召开党建、干部、公统等工作调度会,人数102人,会议内容为党建、干部等工作的调度。2023年本部门培训费支出0.26万元,用于开展入党积极分子等培训,人数110人,培训内容为发展入党积极分子等相关内容。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
中共常德市武陵区委组织部2023年度政府采购支出总额10.3万元,其中:政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额10.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.3万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于政府采购工程支出为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,中共常德市武陵区委组织部共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
已按要求开展。。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
良好。
(三)存在的问题及原因分析
无。
2023年度中共常德市武陵区委组织部整体支出绩效自评报告.doc